2016年2026世界杯投注驻北京联络处部门预算
2026世界杯投注驻北京联络处
2016年3月25日
目录
第一部分2016年2026世界杯投注驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
(五)专业名词解释
第二部分2016年2026世界杯投注驻北京联络处部门预算表
一、2016年财政拨款收支总表
二、2016年一般公共预算支出表
三、2016年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
六、2016年部门收支总表
七、2016年部门收入表
八、2016年部门支出表
第一部分 2016年2026世界杯投注驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)2026世界杯投注驻北京联络处主要职责:
1、宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品;维护和树立本市形象;引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目;跟踪落实两地合作项目,为促进横向经济技术合作、振兴经济服务。
2、做好信息收集、整理和传输工作,加强与驻地的政府、有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事处机构和商界之间的联络与沟通,增进了解,谋求两地友好来往与合作。及时捕捉、快速传递两地重要信息,开展有关调研工作;为本市政务、经济、科技、城市建设以及文化发展等提供决策依据。
3、承担市委、市政府领导以及市各有关部门的领导到北京开会、办理公务的联络、接待和服务工作。
4、加强与北京各界和各省、市、企业(集团)公司驻京办事机构的联系;并积极做好市各部门、企业(集团)公司驻京企业的管理、指导和协调工作及办理有关事项。管理好属下物业,保持国有资产的保值增值。负责本市进京车辆的登记管理工作,在重大庆典活动期间加强对市牌照车辆的管理。
5、承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。
(二)机构设置
1.本部门无下属单位,部门预算为2026世界杯投注驻北京联络处本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:2026世界杯投注驻北京联络处为参公事业单位,内设2个职能科:1科、2科;总编制数9名。其中:机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名。2026世界杯投注驻北京联络处2016年财政供养在职人员9人(其中:雇佣人员1人),离退休人员3人。
二、收入预算说明
2026世界杯投注驻北京联络处2016年本部门收入预算202.03万元,其中: 一般预算经费安排拨款202.03万元。与上年度相比增加26.39万元,上升15.03%。主要原因是:在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
三、支出预算说明
支出预算202.03万元,比上年度增加26.39万元,上升15.03%,主要原因是:在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
四、"三公"经费说明
2026世界杯投注驻北京联络处年本部门“三公”经费预算安排65.1万元,比上年增加27.1万元,增加71.31%,主要原因是加强推介宣传湛江、跟踪协调大型项目落地湛江、跟踪新机场项目、跟踪协调高铁落地湛江,其中:因公出国(境)费0万元,占0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费13.9万元,比上年增加2.9万元,增加6.48%,主要原因是接待全市各单位来京工作用车,车辆老旧维修费增加;公务接待费51.2万元,比上年增加24.2万元,增加89.63%,主要原因是加强推介宣传湛江、跟踪协调大型项目落地湛江、跟踪新机场项目、跟踪协调高铁落地湛江。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2016年,本部门机关运行经费安排21.89万元,比上年增加0.54万元,增长2.53%,主要原因是办公设备、材料上涨。其中:包括办公费5万元、印刷费0万元、邮电费3.8万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.22万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出5.21万元。
(二)政府采购安排情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:占有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。其中:领导干部用车0车辆,一般公务用车6辆,2016年预计报废3车辆。
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2016 年2026世界杯投注驻北京联络处部门预算表
| 一、2016年财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、本年收入 | 202.03 | 一、本年支出 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 202.03 | 一般公共服务支出 | 175.81 | 175.81 | 0.00 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 医疗卫生支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | ||
| 二、2016年一般公共预算支出表 | |||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 202.03 | 129.03 | 73 | ||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 129.03 | 73 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 【201】一般公共服务支出 | 175.81 | 102.81 | 73 | ||||
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0.00 | ||||
| 【2011301】行政运行(商贸事务) | 102.81 | 102.81 | 0.00 | ||||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | ||||
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||||
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||||
| 三、2016年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | |||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||||||
| 合计 | 129.03 | ||||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 129.03 | ||||||
| 【301】工资福利支出 | 92.62 | ||||||
| 【30101】基本工资 | 24.84 | ||||||
| 【30102】津贴补贴 | 39.18 | ||||||
| 【30103】奖金 | 11.28 | ||||||
| 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.17 | ||||||
| 【30113】住房公积金 | 9.53 | ||||||
| 【30199】其他工资福利支出 | 5.62 | ||||||
| 【302】商品和服务支出 | 21.89 | ||||||
| 【30201】办公费 | 5.00 | ||||||
| 【30205】水费 | 1.00 | ||||||
| 【30206】电费 | 1.00 | ||||||
| 【30207】邮电费 | 3.08 | ||||||
| 【30231】公务用车运行维护费 | 6.60 | ||||||
| 【30239】其他交通费用 | 5.21 | ||||||
| 【303】对个人和家庭的补助 | 14.52 | ||||||
| 【30302】退休费 | 14.42 | ||||||
| 【30309】奖励金 | 0.10 | ||||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 129.03 | ||||||
| 【301】工资福利支出 | 92.62 | ||||||
| 【30101】基本工资 | 24.84 | ||||||
| 四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 65.10 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 51.20 |
| 3、公务用车费 | 13.90 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 13.90 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 |
| 五、2016年政府性基金预算支出表 | |||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 六、2016年部门收支总表 | ||||||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | |||||||
| 项目 | 2016年预算 | 项目(部门经济分类) | 2016年预算 | 项目(政府经济分类) | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | |||
| 一、一般预算经费安排拨款 | 202.03 | 一、基本支出 | 129.03 | 一、机关工资福利支出 | 92.62 | 一、一般公共服务支出 | 175.81 | |||
| 二、基金预算拨款 | 0 | 工资福利支出 | 83.09 | 二、机关商品和服务支出 | 94.89 | 二、外交支出 | 0 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般商品和服务支出 | 21.89 | 三、机关资本性支出(一) | 0 | 三、国防支出 | 0 | |||
| 四、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 24.05 | 四、机关资本性支出(二) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |||
| 五、事业收入 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 二、项目支出 | 73.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | |||
| 七、其他收入 | 0 | 行政事业类项目支出 | 73.00 | 七、对企业补助 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | |||
| 基本建设类项目支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 14.52 | |||||
| 其他类项目支出 | 0 | 九、对个人和家庭补助 | 14.52 | 九、社会保险基金支出 | 0 | |||||
| 十、对社会保障基金补助 | 0 | 十、医疗卫生支出 | 2.17 | |||||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | |||||
| 十二、债务还本支出 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | |||||||
| 十三、转移性支出 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | |||||||
| 十四、预备费及预留 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | |||||||
| 十五、其他支出 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0 | |||||||
|
| 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||||||||
| 十七、金融支出 | 0 | |||||||||
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | |||||||||
| 二十、住房保障支出 | 9.53 | |||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | |||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||||
| 二十三、预备费 | 0 | |||||||||
| 二十四、其他支出 | 0 | |||||||||
| 二十五、转移性支出 | 0 | |||||||||
| 二十六、债务还本支出 | 0 | |||||||||
| 二十七、债务付息支出 | 0 | |||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0 | |||||||||
| 本年收入合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | 本年支出合计 | 202.03 | |||
| 八、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||
| 九、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | |||||||
| 十一、上年结转、结余 | 0 | |||||||||
| 收入总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | 支出总计 | 202.03 | |||
| 七、2016年部门收入表 | |||||||||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | |||||||||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【201】一般公共服务支出 | 202.03 | 202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2011301】行政运行(商贸事务) | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 八、2016年部门支出表 | ||||||
| 部门名称:2026世界杯投注驻北京联络处 | ||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 202.03 | 129.03 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【15101】市政府驻北京联络处本级 | 202.03 | 129.03 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【201】一般公共服务支出 | 175.81 | 102.81 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 【20113】商贸事务 | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2011301】行政运行(商贸事务) | 102.81 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2101101】行政单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【221】住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【22102】住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2210201】住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

